Miejsce, termin i cena szkolenia
Szkolenie online – 9.10.2024, g. 9:00 – 15:00
Cena szkolenia: 299 złotych + 23% VAT (367,77 złotych brutto)
Opis szkolenia
Szkolenie jest kierowane do księgowych, dyrektorów finansowych, a także do pracowników działów sprzedaży, marketingu i reklamy. W trakcie szkolenia omówione zostaną podatkowe aspekty różnego rodzaju świadczeń nieodpłatnych, w tym m.in. akcji reklamowych, promocyjnych, reprezentacji – z punktu widzenia podatków dochodowych (koszt uzyskania przychodu i przychód) oraz podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się jak unikać podatkowych pułapek i wątpliwości związanych z organizowaniem różnego rodzaju akcji promocyjnych skierowanych do klientów i partnerów biznesowych. Oprócz tego, omówione zostaną skutki podatkowe podstawowych świadczeń nieodpłatnych dla pracowników.
Program szkolenia
1. Nieodpłatne świadczenia o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym na rzecz kontrahentów:
– przekazanie gadżetów z logo firmy i bez logo,
– przekazanie ulotek i katalogów reklamowych,
– przekazanie kalendarzy,
– prezenty dla kontrahentów,
– napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy,
– spotkania z kontrahentami poza firmą,
– szkolenia i konferencje dla kontrahentów w kraju i za granicą,
– imprezy okolicznościowe, jubileusze,
– finansowanie kosztów noclegu i podróży,
– udostępnienie wyposażenia sklepów.
2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:
– samochody, telefony, laptopy służbowe,
– pakiety medyczne,
– ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie na życie oraz OC dla menedżerów),
– mieszkania i hotele dla pracownika lub współpracownika,
– koszty transportu do miejsca pracy i do domu,
– przekazanie ubioru pracownikowi,
– świadczenia o charakterze okolicznościowym (kwiaty, nagrody, wiązanki),
– bony towarowe, prezenty świąteczne,
– napoje i posiłki dla pracowników oraz członków organów statutowych,
– finansowanie szkoleń, kursów, studiów dla pracowników,
– imprezy integracyjne i okolicznościowe,
– finansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– zapomogi i pożyczki.
3. Pozostałe świadczenia związane z bieżącą działalnością oraz promocją:
– udział w targach i imprezach wystawienniczych,
– wydatki na wyposażenie i dekorację biura,
– sponsoring,
– sprzedaż premiowa,
– sprzedaż „za złotówkę”,
– konkursy i loterie,
– programy lojalnościowe i motywacyjne,
– rabaty, premie pieniężne.
4. Obowiązki dokumentacyjne związane z nieodpłatnymi świadczeniami – zeznania, informacje, faktury, ewidencje.
5. Dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń dla potrzeb wewnętrznych
– zasady obiegu dokumentów, rodzaje wymaganych dokumentów dla poszczególnych rodzajów akcji promocyjnych,
– zasady tworzenia regulaminów, umów barterowych oraz sponsoringowych – aspekty podatkowe,
– inne dowody potwierdzające wykonanie świadczeń i ich związek z przychodem.
6. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego celem organizacji wydarzeń integracyjnych oraz promocyjnych
– faktury za organizację szkolenia lub konferencji – czy mogę bezpiecznie odliczyć z nich VAT, jakie ryzyko niesie ze sobą aktualne orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących usług kompleksowych?
– wynajęcie agencji do przekazania towarów – czy mogę odliczyć VAT od całej usługi, czy muszę wyłączyć wartość towaru?
Prowadzący
Łukasz Chłond – doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego. Zarządzał również europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG. Od kilkunastu lat doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm.