>>>ZAPISZ SIĘ<<< – kliknij link i wypełnij formularz, a przekażę szczegóły dotyczące płatności i udziału w szkoleniu
Miejsce, termin i cena szkolenia
Szkolenie online – 8.04.2025, g. 10:00 – 15:00
Cena szkolenia: 375 złotych + 23% VAT (461,25 złotych brutto)
Opis szkolenia
Szkolenie jest kierowane do księgowych oraz dyrektorów finansowych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat aktualnych wyzwań i problemów, a także zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Szkolenie oparte jest na praktycznych przykładach, interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych.
Program szkolenia
1. Zmiany w VAT w 2025 r.
– wprowadzenie możliwości korzystania ze zwolnienia ze względu na obrót (do 200 tys. zł) w Polsce przez podatników z innych krajów UE oraz analogicznie możliwości korzystania ze zwolnienia ze względu na obrót w innych krajach UE przez polskich podatników
– zmiany w zakresie sposobu ustalenia miejsca opodatkowania usług w zakresie imprez zdalnych (np. targów, wystaw, imprez edukacyjnych, sportowych, artystycznych itp.)
– zmiany w zakresie stawek VAT
– zmiany dotyczące utrzymania mechanizmu odwrotnego obciążenia w zakresie sprzedaży gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
– uchylenie wymogu integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi oraz zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencji przy użyciu kas fiskalnych
2. Ulga na złe długi w VAT – jak działa w praktyce, na co zwrócić szczególną uwagę?
3. Zaliczki w VAT
– Opodatkowanie zaliczki – moment powstania obowiązku podatkowego
– Zaliczka w eksporcie oraz WDT/WNT
– Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
– „Zerowa” faktura końcowa
– Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
4. Analiza wybranych problemów VATowskich w transakcjach międzynarodowych
– Aktywny numer VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% w WDT
– Dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
– Miejsce świadczenia usług w obrocie międzynarodowym – zasady ogólne, usługi związane z nieruchomościami, udział w imprezach (np. targi i wystawy), wynajem samochodów itp.
– Dostawa z montażem – definicja, zasady opodatkowania, na co zwrócić szczególną uwagę planując i rozliczając dostawę z montażem
– Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – miejsce opodatkowania, sposób udokumentowania, obszary zwiększonego ryzyka podatkowego
5. Obciążenia z tytułu kar umownych, odszkodowań, rozliczeń związanych z rozwiązaniem umowy – czy zawsze poza VAT? Analiza aktualnych orzeczeń TSUE, NSA oraz interpretacji indywidualnych
Prowadzący
Łukasz Chłond – doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego. Zarządzał również europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG. Od kilkunastu lat doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm.
>>>ZAPISZ SIĘ<<< – kliknij link i wypełnij formularz, a przekażę szczegóły dotyczące płatności i udziału w szkoleniu